PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.004


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Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
Valor:
R$ 2.310.198,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A L M FREITAS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
060112023
Data:
20/12/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
611202366
Data:
11/04/2024
Valor:
R$ 2.310.198,00
Liquidações
P05.10.008
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 442.554,00
Notas Fiscais:
Numero: 56  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 442.554,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.007  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: A L M FREITAS LTDA  |  Valor: R$ 442.554,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.009
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 269.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 57  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 269.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.009  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: A L M FREITAS LTDA  |  Valor: R$ 269.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.010
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 503.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 58  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 503.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.041  |  Data: 01/11/2024  |  Credor: A L M FREITAS LTDA  |  Valor: R$ 503.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.011
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 332.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 61  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 332.250,00
Liquidações
P05.10.012
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 305.260,00
Notas Fiscais:
Numero: 60  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 305.260,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.126  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: A L M FREITAS LTDA  |  Valor: R$ 305.260,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.10.013
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 456.564,00
Notas Fiscais:
Numero: 62  |  Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 456.564,00