Emitida:
09/04/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA
Função:
TRABALHO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SETRA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AMADEU FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO,REFERENTE AO
OFICIO DE 01.0904/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P04.09.003
Data:
09/04/2024
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.001 | Data:
11/04/2024
| Credor: AMADEU FERREIRA DA SILVA
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980