PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.070


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 62.436,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009235001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 68.112,84
Liquidações
P03.01.100
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10796  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.010  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P04.03.068
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10897  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.022  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.02.017
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11007  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.019  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.03.015
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11079  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Liquidações
P07.02.031
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11151  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.031  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 5.676,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P08.02.068
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11236  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Liquidações
P08.30.067
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11288  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 5.676,07