Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 62.436,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,
CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 68.112,84
Liquidações
P03.01.100
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10796 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.010 | Data:
26/04/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 5.676,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P04.03.068
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 10897 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.022 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 5.676,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.02.017
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11007 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.019 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 5.676,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.03.015
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11079 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 5.676,07
Liquidações
P07.02.031
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11151 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 5.676,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.031 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 5.676,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P08.02.068
Data:
02/08/2024
|
Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11236 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 5.676,07
Liquidações
P08.30.067
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 5.676,07
Notas Fiscais:
Numero: 11288 |
Data:
27/08/2024
| Valor: R$ 5.676,07