Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 17.043,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA
(BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Data:
21/12/2023
Valor:
R$ 289.957,80
Liquidações
P02.26.064
Data:
26/02/2024
|
Valor: R$ 4.491,00
Notas Fiscais:
Numero: 392497 |
Data:
15/02/2024
| Valor: R$ 4.491,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.007 | Data:
13/05/2024
| Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
| Valor: R$ 4.491,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.29.212
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 4.491,00
Notas Fiscais:
Numero: 401337 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 4.491,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.015 | Data:
15/05/2024
| Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
| Valor: R$ 4.491,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.29.213
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
Numero: 231399 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.076 | Data:
15/05/2024
| Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
| Valor: R$ 170,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.26.065
Data:
26/02/2024
|
Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
Numero: 229393 |
Data:
15/02/2024
| Valor: R$ 170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.003 | Data:
13/05/2024
| Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
| Valor: R$ 170,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.28.006
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
Numero: 237539 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.041 | Data:
03/07/2024
| Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
| Valor: R$ 170,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.28.007
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 4.491,00
Notas Fiscais:
Numero: 442039 |
Data:
28/03/2024
| Valor: R$ 4.491,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.037 | Data:
03/07/2024
| Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
| Valor: R$ 4.491,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9