PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.26.012


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Nota de empenho
Emitida:
26/01/2024
Valor:
R$ 83.860,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101406232001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 2.982.802,20
Liquidações
P04.09.025
Data: 09/04/2024  |  Valor: R$ 2.000,66
Notas Fiscais:
Numero: 238  |  Data: 05/04/2024  |  Valor: R$ 2.000,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.008  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.000,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.05.027
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 1.275,87
Notas Fiscais:
Numero: 270  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 1.275,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.083  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.275,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.03.030
Data: 03/07/2024  |  Valor: R$ 1.221,96
Notas Fiscais:
Numero: 287  |  Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 1.221,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.007  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.221,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.03.029
Data: 03/09/2024  |  Valor: R$ 509,15
Notas Fiscais:
Numero: 322  |  Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 509,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.030  |  Data: 04/10/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 509,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 545,09
Notas Fiscais:
Numero: 336  |  Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 545,09
Liquidações
P11.05.009
Data: 05/11/2024  |  Valor: R$ 545,09
Notas Fiscais:
Numero: 350  |  Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 545,09