PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.565


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 52.670,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101408232
Data:
27/02/2023
Valor:
R$ 721.820,80
Liquidações
P02.02.065
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 2.940,60
Notas Fiscais:
Numero: 204  |  Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 2.940,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.004  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.940,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.02.066
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 2.989,01
Notas Fiscais:
Numero: 205  |  Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 2.989,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.001  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.989,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.004
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 772,20
Notas Fiscais:
Numero: 231  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 772,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.010  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 772,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.005
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 8.397,98
Notas Fiscais:
Numero: 214  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 8.397,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.035  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 8.397,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2