Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 52.670,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E
MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
27/02/2023
Valor:
R$ 721.820,80
Liquidações
P02.02.065
Data:
02/02/2024
|
Valor: R$ 2.940,60
Notas Fiscais:
Numero: 204 |
Data:
01/02/2024
| Valor: R$ 2.940,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.004 | Data:
01/03/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 2.940,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.02.066
Data:
02/02/2024
|
Valor: R$ 2.989,01
Notas Fiscais:
Numero: 205 |
Data:
01/02/2024
| Valor: R$ 2.989,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.001 | Data:
01/03/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 2.989,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.004
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 772,20
Notas Fiscais:
Numero: 231 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 772,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.010 | Data:
15/03/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 772,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.005
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 8.397,98
Notas Fiscais:
Numero: 214 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 8.397,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.035 | Data:
15/03/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 8.397,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2