PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.523


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.021
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 3.279,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.050  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.279,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.06.021
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 1.592,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.092  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.592,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.02.235
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.102,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.050  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.102,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.02.091
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 664,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.042  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 664,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.02.059
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 2.619,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.017  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.619,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.02.085
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 3.026,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.132  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.026,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.16.002
Data: 16/10/2024  |  Valor: R$ 3.745,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.034  |  Data: 16/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.745,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4