PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.201


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 16.320,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET DEDICADA COM LARGURA DE BANDA GARANTIDA DE 300MBPS FULL- DUPLEX, SIMETRICA COM TRAFEGO ILIMITADO INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Número:
20231207001i
Data:
07/12/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
Contratacao de Link de Internet dedicada, com largura de banda garantida de 300 Mbps, Full-duplex, simetricos, com trafego sem limite de quantidade e nem restricao de dados trafegados, porta logica ou servico; incluindo instalacao, configuracao, suporte, assistencia tecnica, manutencao corretiva e preventiva.
Contrato
Número:
12140022023
Data:
14/12/2023
Valor:
R$ 16.320,00
Liquidações
P02.05.002
Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10751  |  Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.009  |  Data: 08/02/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.04.010
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10817  |  Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.154  |  Data: 07/03/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.02.013
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10910  |  Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.099  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.02.006
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 11011  |  Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.360,00