Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.22.001
Data:
22/01/2024
|
Valor: R$ 3.556,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.001 | Data:
29/01/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.556,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.20.001
Data:
20/02/2024
|
Valor: R$ 3.495,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.119 | Data:
22/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.495,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.20.015
Data:
20/03/2024
|
Valor: R$ 3.046,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.030 | Data:
01/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.046,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.18.006
Data:
18/04/2024
|
Valor: R$ 3.053,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.003 | Data:
25/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.053,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.29.003
Data:
29/05/2024
|
Valor: R$ 3.664,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.009 | Data:
04/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.664,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.19.017
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 3.484,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.047 | Data:
03/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.484,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.19.006
Data:
19/07/2024
|
Valor: R$ 1.292,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.022 | Data:
25/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.292,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.26.002
Data:
26/09/2024
|
Valor: R$ 7.519,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.003 | Data:
26/09/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.519,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.26.004
Data:
26/09/2024
|
Valor: R$ 245,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.002 | Data:
26/09/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 245,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.21.001
Data:
21/10/2024
|
Valor: R$ 2.756,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.010 | Data:
18/11/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.756,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2