Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 102.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.209
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 7.866,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.193 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 7.866,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.211
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.160,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.195 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.160,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.199
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 9.866,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.278 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 9.866,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.212
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 1.160,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.280 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.160,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.149
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 1.160,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.307 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.160,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.165
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 9.858,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.322 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 9.858,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3