Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 55.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.190
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 3.709,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.175 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.709,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.192
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 9.053,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.177 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 9.053,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.197
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 13.053,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.276 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 13.053,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.215
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 3.709,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.283 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.709,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.140
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 13.053,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.299 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 13.053,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.155
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 3.709,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.313 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.709,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3