Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 84.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.181
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.355,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.167 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.355,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.27.147
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 3.687,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.172 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.687,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.27.175
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 2.342,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.336 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 2.342,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4