Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO
GABINETE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.165
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.141 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.14.005
Data:
14/01/2025
|
Valor: R$ 4,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.299 | Data:
14/01/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 4,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.120
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.155 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 2.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.143
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.164 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.110
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.249 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.111
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.250 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 2.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4