Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PULBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.154
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.196,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.127 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.196,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.31.155
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.768,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.128 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.768,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.096
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 1.196,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.126 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.196,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.099
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 1.768,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.129 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.768,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.096
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 5.768,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.193 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 5.768,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.097
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 1.320,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.194 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.320,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0