Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 190.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.145
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 5.005,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.121 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 5.005,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.31.147
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 11.466,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.122 | Data:
07/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 11.466,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.27.079
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 9.005,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.119 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 9.005,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.27.081
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 11.446,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.120 | Data:
27/02/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 11.446,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.072
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 11.446,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.172 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 11.446,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.074
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 8.097,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.173 | Data:
27/03/2025
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 8.097,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8