Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 156.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - SESA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO COVID-SESA, DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.30.070
Data:
30/01/2025
|
Valor: R$ 12.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.106 | Data:
30/01/2025
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 12.720,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.182
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 14.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.219 | Data:
27/02/2025
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 14.360,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.114
Data:
27/03/2025
|
Valor: R$ 14.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.272 | Data:
27/03/2025
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 14.540,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3