Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.23.001
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 230,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.010 | Data:
29/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 230,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.21.003
Data:
21/02/2025
|
Valor: R$ 113,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.001 | Data:
25/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 113,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.25.001
Data:
25/03/2025
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Valor: R$ 385,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.024 | Data:
31/03/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 385,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2