Emitida:
23/07/2024
Valor:
R$ 2.935,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGEM NO PERCURSO BELO HORIZONTE/FORTALEZA/BELO HORIZONTE EM
FAVOR DA PASSAGEIRA CARLA COSCARELLA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P07.23.011
Data:
23/07/2024
|
Valor: R$ 2.935,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.079 | Data:
02/08/2024
| Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
| Valor: R$ 2.935,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9