Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA DE PACAJUS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL
CEDIDO PARA A PREFEITURA DE EUSEBIO.
Liquidações
P02.01.059
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.029 | Data:
30/04/2024
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.11.093
Data:
11/03/2024
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.030 | Data:
30/04/2024
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.03.034
Data:
03/05/2024
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.022 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.08.042
Data:
08/04/2024
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.034 | Data:
16/05/2024
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.13.004
Data:
13/06/2024
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.022 | Data:
19/06/2024
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.18.013
Data:
18/07/2024
|
Valor: R$ 4.247,70
Liquidações
P08.09.012
Data:
09/08/2024
|
Valor: R$ 4.247,70
Liquidações
P09.05.031
Data:
05/09/2024
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Valor: R$ 4.247,70