Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.460.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N.
40/0008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Liquidações
P01.22.019
Data:
22/01/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.109 | Data:
22/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.21.035
Data:
21/02/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.059 | Data:
21/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.21.054
Data:
21/03/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.101 | Data:
21/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.22.046
Data:
22/04/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.094 | Data:
22/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.21.036
Data:
21/05/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.039 | Data:
21/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.21.039
Data:
21/06/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.079 | Data:
21/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.22.023
Data:
22/07/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.060 | Data:
22/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.21.028
Data:
21/08/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.064 | Data:
21/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.23.117
Data:
23/09/2024
|
Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.013 | Data:
23/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.21.002
Data:
21/10/2024
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Valor: R$ 203.703,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.001 | Data:
21/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 203.703,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8