PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.045


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CRAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.267
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 12.966,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.286  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 12.966,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.269
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 71.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.287  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 71.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.104
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 14.163,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.142  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 14.163,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.105
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 69.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.143  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 69.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.198
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 15.508,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.449  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 15.508,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.201
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 70.090,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.450  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 70.090,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2