Emitida:
11/07/2019
Valor:
R$ 7.958,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P08.01.204
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 7.958,36
Notas Fiscais:
Numero: 7814 |
Data:
30/07/2019
| Valor: R$ 7.958,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.003 | Data:
24/09/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 7.958,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X