Emitida:
11/07/2019
Valor:
R$ 1.227,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P08.01.206
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 1.227,67
Notas Fiscais:
Numero: 7816 |
Data:
30/07/2019
| Valor: R$ 1.227,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.007 | Data:
24/09/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.227,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X