Emitida:
06/02/2019
Valor:
R$ 1.701,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.430,00
Liquidações
P02.11.010
Data:
11/02/2019
|
Valor: R$ 1.701,00
Notas Fiscais:
Numero: 1418 |
Data:
11/02/2019
| Valor: R$ 1.701,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.021 | Data:
11/04/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 1.701,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X