Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 39.053,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 39.053,96
Liquidações
P02.01.011
Data:
01/02/2019
|
Valor: R$ 39.053,96
Notas Fiscais:
Numero: 2816 |
Data:
31/01/2019
| Valor: R$ 39.053,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.007 | Data:
21/02/2019
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 39.053,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007