Emitida:
09/08/2016
Valor:
R$ 40.773,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS
EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
09/08/2016
Valor:
R$ 105.600,00
Liquidações
P08.31.018
Data:
31/08/2016
|
Valor: R$ 5.573,33
Notas Fiscais:
Numero: 2083 |
Data:
30/08/2016
| Valor: R$ 5.573,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.051 | Data:
06/09/2016
| Credor: PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
| Valor: R$ 5.573,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.055
Data:
30/09/2016
|
Valor: R$ 8.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 2109 |
Data:
28/09/2016
| Valor: R$ 8.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.069 | Data:
05/10/2016
| Credor: PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
| Valor: R$ 8.800,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.021
Data:
31/10/2016
|
Valor: R$ 8.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 2159 |
Data:
31/10/2016
| Valor: R$ 8.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.053 | Data:
07/11/2016
| Credor: PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
| Valor: R$ 8.800,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.004
Data:
29/11/2016
|
Valor: R$ 8.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 2198 |
Data:
29/11/2016
| Valor: R$ 8.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.060 | Data:
06/12/2016
| Credor: PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
| Valor: R$ 8.800,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3