Emitida:
15/07/2016
Valor:
R$ 890,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2016
Valor:
R$ 2.060.521,34
Liquidações
P07.27.035
Data:
27/07/2016
|
Valor: R$ 890,55
Notas Fiscais:
Numero: 629 |
Data:
22/07/2016
| Valor: R$ 890,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.137 | Data:
15/08/2016
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 890,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0