Emitida:
14/06/2016
Valor:
R$ 967,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2016
Valor:
R$ 2.060.521,34
Liquidações
P06.20.020
Data:
20/06/2016
|
Valor: R$ 967,49
Notas Fiscais:
Numero: 614 |
Data:
20/06/2016
| Valor: R$ 967,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.067 | Data:
11/07/2016
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 967,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0