Emitida:
25/04/2016
Valor:
R$ 266,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
20/01/2016
Valor:
R$ 517.363,53
Liquidações
P04.29.119
Data:
29/04/2016
|
Valor: R$ 266,40
Notas Fiscais:
Numero: 568 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 266,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.080 | Data:
15/06/2016
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 266,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0