Emitida:
01/04/2016
Valor:
R$ 1.854,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS
E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA
OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P05.02.204
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1772 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.059 | Data:
30/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9