Emitida:
01/04/2016
Valor:
R$ 25.034,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS
DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P05.02.146
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1758 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.035 | Data:
20/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.147
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1759 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.037 | Data:
20/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.148
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1760 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.039 | Data:
20/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.149
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1761 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.033 | Data:
20/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.152
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1764 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.031 | Data:
20/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.150
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1762 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.177 | Data:
24/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.151
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1763 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.179 | Data:
24/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.153
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1765 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.181 | Data:
24/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.154
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1766 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.183 | Data:
24/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.155
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1767 |
Data:
28/04/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.185 | Data:
24/05/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4