PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.051


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
Valor:
R$ 25.034,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.146
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1758  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.035  |  Data: 20/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.147
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1759  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.037  |  Data: 20/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.148
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1760  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.039  |  Data: 20/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.149
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1761  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.033  |  Data: 20/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.152
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1764  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.031  |  Data: 20/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.150
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1762  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.177  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.151
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1763  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.179  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.153
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1765  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.181  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.154
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1766  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.183  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.155
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1767  |  Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.185  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4