PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.09.011


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Nota de empenho
Emitida:
09/03/2016
Valor:
R$ 55.855,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATOIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601219
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 299.473,35
Liquidações
P04.20.018
Data: 20/04/2016  |  Valor: R$ 6.910,50
Notas Fiscais:
Numero: 4061  |  Data: 19/04/2016  |  Valor: R$ 6.910,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.094  |  Data: 04/05/2016  |  Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 6.910,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.02.008
Data: 02/06/2016  |  Valor: R$ 22.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 4203  |  Data: 01/06/2016  |  Valor: R$ 22.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.039  |  Data: 10/06/2016  |  Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 22.350,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.045
Data: 07/06/2016  |  Valor: R$ 18.227,25
Notas Fiscais:
Numero: 4217  |  Data: 07/06/2016  |  Valor: R$ 18.227,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.023  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 18.227,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.091
Data: 07/06/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 4218  |  Data: 07/06/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.055  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9