Emitida:
01/03/2016
Valor:
R$ 25.034,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS
DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Liquidações
P03.31.112
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1615 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.022 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.113
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1614 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.023 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.114
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1613 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.024 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.115
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1612 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.025 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.116
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1611 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.026 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.117
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1610 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.027 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.118
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1609 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.021 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.119
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1608 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.028 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.120
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1607 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.029 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.121
Data:
31/03/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1606 |
Data:
30/03/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.030 | Data:
18/04/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4