PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.059


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
Valor:
R$ 25.034,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.112
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1615  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.022  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.113
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1614  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.023  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.114
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1613  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.024  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.115
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1612  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.025  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.116
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1611  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.026  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.117
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1610  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.027  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.118
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1609  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.021  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.119
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1608  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.028  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.120
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1607  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.029  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.31.121
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1606  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.030  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4