PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.058


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
Valor:
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.105
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1605  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.012  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.31.106
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1604  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.017  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.31.108
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1603  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.013  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.31.109
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1602  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.014  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.31.111
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1600  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.015  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.31.144
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1601  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.060  |  Data: 26/04/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2