PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.11.030


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Nota de empenho
Emitida:
11/02/2016
Valor:
R$ 11.424,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201512220001
Data:
22/12/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Número:
201602015
Data:
11/02/2016
Valor:
R$ 48.144,00
Liquidações
P03.30.022
Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 189  |  Data: 30/03/2016  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.108  |  Data: 11/04/2016  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.04.036
Data: 04/05/2016  |  Valor: R$ 748,00
Notas Fiscais:
Numero: 194  |  Data: 04/05/2016  |  Valor: R$ 748,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.100  |  Data: 24/05/2016  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 748,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.25.005
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 816,00
Notas Fiscais:
Numero: 198  |  Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 816,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.049  |  Data: 08/06/2016  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 816,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.023
Data: 02/09/2016  |  Valor: R$ 1.224,00
Notas Fiscais:
Numero: 236  |  Data: 02/09/2016  |  Valor: R$ 1.224,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.136  |  Data: 15/09/2016  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 1.224,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.038
Data: 04/11/2016  |  Valor: R$ 2.760,80
Notas Fiscais:
Numero: 250  |  Data: 04/11/2016  |  Valor: R$ 2.760,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.118  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA  |  Valor: R$ 2.760,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9