Emitida:
15/03/2016
Valor:
R$ 2.575,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
NOSSA TINTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 34.161,10
Liquidações
P03.28.009
Data:
28/03/2016
|
Valor: R$ 2.575,00
Notas Fiscais:
Numero: 2097 |
Data:
28/03/2016
| Valor: R$ 2.575,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.095 | Data:
01/04/2016
| Credor: NOSSA TINTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
| Valor: R$ 2.575,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8