Emitida:
01/02/2016
Valor:
R$ 25.034,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS
DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET),
VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Liquidações
P03.09.013
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1490 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.096 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.019
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1491 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.095 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.021
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1492 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.091 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.023
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1493 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.088 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.026
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1494 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.089 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.029
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1495 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.094 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.031
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1496 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.092 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.034
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1497 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.093 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.036
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1498 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.090 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.037
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1499 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.087 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4