PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.101


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
Valor:
R$ 25.034,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.013
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1490  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.096  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.019
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1491  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.095  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.021
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1492  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.091  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.023
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1493  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.088  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.026
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1494  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.089  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.029
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1495  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.094  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.031
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1496  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.092  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.034
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1497  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.093  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.036
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1498  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.090  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.09.037
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1499  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.087  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4