PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.103


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
Valor:
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.007
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1484  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.120  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.008
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1485  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.117  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.009
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1486  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.118  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.010
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1487  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.121  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.011
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1488  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.119  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.012
Data: 09/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1489  |  Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.116  |  Data: 30/03/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2