Emitida:
01/02/2016
Valor:
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS
DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E
DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Liquidações
P03.09.007
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1484 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.120 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.008
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1485 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.117 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.009
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1486 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.118 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.010
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1487 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.121 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.011
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1488 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.119 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.09.012
Data:
09/03/2016
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1489 |
Data:
07/03/2016
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.116 | Data:
30/03/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2