Emitida:
18/02/2016
Valor:
R$ 10.286,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 245.673,80
Liquidações
P02.25.005
Data:
25/02/2016
|
Valor: R$ 10.286,80
Notas Fiscais:
Numero: 1714 |
Data:
25/02/2016
| Valor: R$ 10.286,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.158 | Data:
07/03/2016
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 10.286,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8