Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 10.890,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A
COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR,
SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE
MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME
CONVENIO N. 18/2013 DE 28/01/2013, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE
01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
Liquidações
P01.04.125
Data:
04/01/2016
|
Valor: R$ 990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.075 | Data:
07/03/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 990,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.161
Data:
01/02/2016
|
Valor: R$ 990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.045 | Data:
07/03/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 990,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.235
Data:
01/03/2016
|
Valor: R$ 1.267,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.057 | Data:
02/05/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.267,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.159
Data:
01/04/2016
|
Valor: R$ 1.337,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.065 | Data:
24/05/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.337,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.248
Data:
02/05/2016
|
Valor: R$ 1.337,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.030 | Data:
13/06/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.337,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.202
Data:
01/06/2016
|
Valor: R$ 1.337,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.029 | Data:
02/08/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.337,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.269
Data:
01/08/2016
|
Valor: R$ 1.337,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.025 | Data:
21/09/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.337,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.01.182
Data:
01/09/2016
|
Valor: R$ 1.353,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.027 | Data:
24/10/2016
| Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
| Valor: R$ 1.353,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X