Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 2.781,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS
E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA
OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.01.085
Data:
01/02/2016
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1397 |
Data:
28/01/2016
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.044 | Data:
18/02/2016
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3