Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 38.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE
DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.11.005
Data:
11/01/2016
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.043 | Data:
29/01/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.11.007
Data:
11/01/2016
|
Valor: R$ 7.510,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.041 | Data:
29/01/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 7.510,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.11.009
Data:
11/02/2016
|
Valor: R$ 7.578,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.002 | Data:
18/02/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 7.578,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.11.010
Data:
11/02/2016
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.003 | Data:
18/02/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.08.004
Data:
08/03/2016
|
Valor: R$ 7.642,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.003 | Data:
09/03/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 7.642,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.08.005
Data:
08/03/2016
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.004 | Data:
09/03/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.12.003
Data:
12/04/2016
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.003 | Data:
13/04/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.12.005
Data:
12/04/2016
|
Valor: R$ 7.717,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.005 | Data:
13/04/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 7.717,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.09.004
Data:
09/05/2016
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.009 | Data:
10/05/2016
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2