PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.193


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA CASA DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.082
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.059  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.25.061
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.012  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.23.128
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.019  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.28.089
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.007  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.035
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.007  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.091
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.010  |  Data: 11/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.038
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 1.055,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.036  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.055,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.25.123
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.040  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.143
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.010  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.27.043
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.018  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.061
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.010  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.14.014
Data: 14/12/2016  |  Valor: R$ 848,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.086  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 848,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2