Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ORIUNDOS DE INSS SOB RESPONSABILIDADE
DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
Liquidações
P07.19.015
Data:
19/07/2024
|
Valor: R$ 513,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.018 | Data:
31/07/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 513,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P08.22.009
Data:
22/08/2024
|
Valor: R$ 590,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.003 | Data:
28/08/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 590,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P09.27.002
Data:
27/09/2024
|
Valor: R$ 663,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.008 | Data:
30/09/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 663,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P09.27.003
Data:
27/09/2024
|
Valor: R$ 37,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.010 | Data:
30/09/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 37,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P10.22.005
Data:
22/10/2024
|
Valor: R$ 734,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.059 | Data:
31/10/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 734,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X
Liquidações
P10.22.007
Data:
22/10/2024
|
Valor: R$ 68,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.061 | Data:
31/10/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 68,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X