PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.070


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 4.429,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020402006
Data:
27/03/2024
Valor:
R$ 93.842,10
Liquidações
P06.11.008
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 449,10
Notas Fiscais:
Numero: 748244  |  Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 449,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.078  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 449,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P06.11.009
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 449,10
Notas Fiscais:
Numero: 748273  |  Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 449,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.076  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 449,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P06.26.006
Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 449,10
Notas Fiscais:
Numero: 1018386  |  Data: 18/06/2024  |  Valor: R$ 449,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.113  |  Data: 09/07/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 449,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6