PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.069


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 13.289,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020403006
Data:
27/03/2024
Valor:
R$ 68.631,30
Liquidações
P06.11.007
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 1.347,30
Notas Fiscais:
Numero: 748245  |  Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 1.347,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.070  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 1.347,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P06.11.010
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 1.347,30
Notas Fiscais:
Numero: 748263  |  Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 1.347,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.072  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 1.347,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P06.26.007
Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 1.347,30
Notas Fiscais:
Numero: 1018387  |  Data: 18/06/2024  |  Valor: R$ 1.347,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.002  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 1.347,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0