PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.010


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Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
Valor:
R$ 56.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL, PLOTTER E IMPRESSORA A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010162023
Data:
03/07/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NOVOS DE 1 USO, INCLUINDO INSTALACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS A MANUTENCAO IN-LOCO DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.19.001
Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 5.670,00
Notas Fiscais:
Numero: 33166  |  Data: 13/08/2024  |  Valor: R$ 5.670,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.006  |  Data: 17/09/2024  |  Credor: CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 5.670,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P09.12.006
Data: 12/09/2024  |  Valor: R$ 5.670,00
Notas Fiscais:
Numero: 33255  |  Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 5.670,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.016  |  Data: 26/09/2024  |  Credor: CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 5.670,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.14.016
Data: 14/10/2024  |  Valor: R$ 5.670,00
Notas Fiscais:
Numero: 33943  |  Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 5.670,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.015  |  Data: 23/10/2024  |  Credor: CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 5.670,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8