Emitida:
29/04/2024
Valor:
R$ 673.377,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
24/04/2024
Valor:
R$ 673.377,94
Liquidações
P06.05.007
Data:
05/06/2024
|
Valor: R$ 264.460,71
Notas Fiscais:
Numero: 2690 |
Data:
05/06/2024
| Valor: R$ 264.460,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.063 | Data:
07/06/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 264.460,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.23.011
Data:
23/05/2024
|
Valor: R$ 646,99
Notas Fiscais:
Numero: 2659 |
Data:
20/05/2024
| Valor: R$ 646,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.064 | Data:
07/06/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 646,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.26.003
Data:
26/06/2024
|
Valor: R$ 228.932,90
Notas Fiscais:
Numero: 2741 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 228.932,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.014 | Data:
04/07/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 228.932,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X