PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.071


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 6.511,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009238001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 7.103,64
Liquidações
P03.01.115
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 10800  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.019  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 591,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P04.03.048
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 10902  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.026  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 591,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P05.02.073
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 10999  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.032  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 591,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P06.03.050
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 11083  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.029  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 591,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P07.02.069
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 11155  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.024  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 591,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P08.02.061
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 11241  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 591,97
Liquidações
P08.30.150
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 591,97
Notas Fiscais:
Numero: 11303  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 591,97