Emitida:
28/02/2024
Valor:
R$ 1.927.739,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
26/02/2024
Valor:
R$ 1.927.739,64
Liquidações
P02.29.010
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 410.224,47
Notas Fiscais:
Numero: 2458 |
Data:
22/02/2024
| Valor: R$ 410.224,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.024 | Data:
04/03/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 410.224,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.29.011
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 17.253,04
Notas Fiscais:
Numero: 2459 |
Data:
22/02/2024
| Valor: R$ 17.253,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.001 | Data:
05/03/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 17.253,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.22.002
Data:
22/03/2024
|
Valor: R$ 607.566,96
Notas Fiscais:
Numero: 2519 |
Data:
21/03/2024
| Valor: R$ 607.566,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.185 | Data:
02/04/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 607.566,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.22.003
Data:
22/03/2024
|
Valor: R$ 14.880,75
Notas Fiscais:
Numero: 2520 |
Data:
21/03/2024
| Valor: R$ 14.880,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.243 | Data:
02/04/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 14.880,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.29.001
Data:
29/04/2024
|
Valor: R$ 609.002,80
Notas Fiscais:
Numero: 2610 |
Data:
25/04/2024
| Valor: R$ 609.002,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.001 | Data:
06/05/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 609.002,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.29.002
Data:
29/04/2024
|
Valor: R$ 15.959,06
Notas Fiscais:
Numero: 2611 |
Data:
25/04/2024
| Valor: R$ 15.959,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.078 | Data:
06/05/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 15.959,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.05.015
Data:
05/06/2024
|
Valor: R$ 18.590,15
Notas Fiscais:
Numero: 2661 |
Data:
20/05/2024
| Valor: R$ 18.590,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.018 | Data:
07/06/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 18.590,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.05.016
Data:
05/06/2024
|
Valor: R$ 234.262,41
Notas Fiscais:
Numero: 2689 |
Data:
05/06/2024
| Valor: R$ 234.262,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.013 | Data:
07/06/2024
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 234.262,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7